Здравейте,
Получих фактура за тов. автомобил от Холандия. В нея не е начислено ДДС. Според това което преведох, те са я подали като ВОД/art39 bis1/. Фактурата е с дата 13.11.2013, нашата регистрация по ДДС е от 18.11.2013. Как трябва да се постъпи в този случай.
Имам и още един казус. Транспортна фирма, намира коли за Датска фирма регистрирана по ДДС. Тя издава Afregningsfaktura като описва колите, и на база на тази фактура ни плаща. Ние трябва да издадем фактура, като за Датската фирма не е нужна. Фактурата ще бъде услуга по чл. 21, ал.2 и трябва да я включа във ВИЕС декларацията. От всичко прочетено разбирам,че те си самоначисляват ДДС - то, на база на направените разходи и би трябвало да посочат фактурата като ВОП.
Получих фактура за тов. автомобил от Холандия. В нея не е начислено ДДС. Според това което преведох, те са я подали като ВОД/art39 bis1/. Фактурата е с дата 13.11.2013, нашата регистрация по ДДС е от 18.11.2013. Как трябва да се постъпи в този случай.
Имам и още един казус. Транспортна фирма, намира коли за Датска фирма регистрирана по ДДС. Тя издава Afregningsfaktura като описва колите, и на база на тази фактура ни плаща. Ние трябва да издадем фактура, като за Датската фирма не е нужна. Фактурата ще бъде услуга по чл. 21, ал.2 и трябва да я включа във ВИЕС декларацията. От всичко прочетено разбирам,че те си самоначисляват ДДС - то, на база на направените разходи и би трябвало да посочат фактурата като ВОП.
Добавена в