Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

ддс

Имам издадена фактура -инвойс от Швейцария. Доставка на услуга. Има посочен ВАТ номер. Следва ли да самонаслявам ДДС след като Швейцария не е член на ЕС. Нашета фирма е регистрирана по ДДС.
Добавена в   ДДС

3 отговори


на 01 Май. 2014
Явно доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и ако доставката на услугата е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема следва да си самоначислите данъка с протокол. Чл. 82 ал. 2 т. 3 от ЗДДС не прави разлика дали доставчикът е установен в друга страна членка или в трета страна.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 02 Май. 2014
Благодаря!

По повод по-горепосочения въпрос имах възстановяване на ДДС. В АПВ имаше посочена констатация за грешно осчетоводена сделка услуга с Швейцария. Отговорът на НАП беше, че правилното осчетоводяване е в кл30 т.е без право на ДДС, причината фирмата не е от ЕС.
Въпросът ми е какъв ВАТ номер да посочвам в протокола? Този на швейцарската фирма не е валиден, с 999 ли?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 03 Май. 2014
По повод по-горепосочения въпрос имах възстановяване на ДДС. В АПВ имаше посочена констатация за грешно осчетоводена сделка услуга с Швейцария. Отговорът на НАП беше, че правилното осчетоводяване е в кл30 т.е без право на ДДС, причината фирмата не е от ЕС.
Въпросът ми е какъв ВАТ номер да посочвам в протокола? Този на швейцарската фирма не е валиден, с 999 ли?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679