Здравейте колеги,
Искам да попитам грешно ли е ако декларирам по ЗДДС ВОП в месец Октомври, когато ф-рата ми е от 28.10.2013, а стоката ще пристигне в БГ на 01.11.2013 и датата на чмр-то ще е Ноемврийска?
Благодаря предварително,
Целта ми е да избегна постоянните проверки от НАП, когато има различия в месеците на деклариране от нас и контрагентите ни в ЕС
Благодаря предварително,
Искам да попитам грешно ли е ако декларирам по ЗДДС ВОП в месец Октомври, когато ф-рата ми е от 28.10.2013, а стоката ще пристигне в БГ на 01.11.2013 и датата на чмр-то ще е Ноемврийска?
Благодаря предварително,
Целта ми е да избегна постоянните проверки от НАП, когато има различия в месеците на деклариране от нас и контрагентите ни в ЕС
Благодаря предварително,
Добавена в
1 отговор
експерт Eli Marova
отговори на въпрос
на 30 Окт. 2013
Съгласно чл. 63 ал.4 от ЗДДС данъкът при ВОП става изискуем на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие. Срокът за издаване на протокола е не по-късно от 15 дни от датата на изискуемост. В случая няма проблем да издадете протокола с датата на фактурата и да го отразите в дневника за октомври.