Ние сме българска фирма (производител на стоки), регистрирана по ДДС.
Следва ли нашата фирма да начислява ДДС на нашия клиент - фирма, регистрирана на Канарските острови /Испания/ (регион третиран като трети територии), която НЯМА ДДС (VAT) номер в случай че:
Казус 1. Доставяме стоките до негов адрес на Канарските острови;
Казус 2. Доставяме стоките до посочен от него адрес (склад) в Барселона (Испания).
И в двата случая фактурата се издава с получател, фирмата, регистрирана на Канарските острови /Испания/
Как се отразява в двата казуса сделката в дневниците и декларацията по ДДС, попълват ли се митнически декларация?
Благодаря предварително.
Следва ли нашата фирма да начислява ДДС на нашия клиент - фирма, регистрирана на Канарските острови /Испания/ (регион третиран като трети територии), която НЯМА ДДС (VAT) номер в случай че:
Казус 1. Доставяме стоките до негов адрес на Канарските острови;
Казус 2. Доставяме стоките до посочен от него адрес (склад) в Барселона (Испания).
И в двата случая фактурата се издава с получател, фирмата, регистрирана на Канарските острови /Испания/
Как се отразява в двата казуса сделката в дневниците и декларацията по ДДС, попълват ли се митнически декларация?
Благодаря предварително.
1 отговор
експерт Портал Счетоводство
отговори на въпрос
на 19 Март. 2015
Здравейте, г-жо Божилова. Експерт Ели Марова даде отговор на Вашия въпрос в Портал Счетоводство.
Отговора можете да видите тук:
http://www.portalschetovodstvo.bg/dostavka-na-stoki-na-firma-ot-kanarskite-ostrovi-15729.htm
Отговора можете да видите тук:
http://www.portalschetovodstvo.bg/dostavka-na-stoki-na-firma-ot-kanarskite-ostrovi-15729.htm