Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Фактури за реклама и ДДС

Здравейте, моля Ви за помощ. Ние сме сайт за интернет търговия с преносими компютри. През месец Юни управителят е пуснал реклама на сайта в google и още един сайт. Съответно са ни издали фактури за реклама. В едната фактура от google ставката е 0% , в другата 27 % (инвойса е от Унгария). Въпросът ми е как трябва да се посочат тези фактури в Дневника за покупките?
Добавена в   ДДС

4 отговори


на 08 Юли. 2013
Съгласно чл.21 ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. В случая когато мястото на доставка е при получателя, т.е където сте установили независимата си икономическа дейност и трябва да си самоначислите данък съгласно чл.82 ал.2 т.3 и да издадете протокол по чл.117. Протокола се отразява в дневниците като данъчната основа на която трябва да начислите данъка е определена по чл.26 от закона.
Чуждестранните фактури не е необходимо да отразявате в дневниците.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 08 Юли. 2013
Т. е фактурата от google е отразявам в колони 9, 10 11 и 12 в дневника за продажбите, а фактурата от Унгария никъде не я включвам. Извинете ме, но просто ми се случва за първи път и много се притеснявам да не объркам нещо
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 08 Юли. 2013
И двете фактури са за услуги с място определено по чл.21 ал.2 и се третират по един и същи начин. Начисленият данък в Унгария не променя нищо освен, че не е трябвало да бъде начислен, а като такъв ще се включи в данъчната основа при самоначисление.
И за двете фактури трябва да издадете протокол по чл.117 и да отразите протоколите в двата дневника в съответните колони.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 08 Юли. 2013
Благодаря Ви много!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679