Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Отразена по-ниска данъчна основа

Здравейте! Какви са санциите по ЗДДС, ако в дан. основа по инвойс, който получаваме като посредник в тристранна операция не сме включили стойността на изаден преди това инвойс за аванс? Т.е първа фактура за 3000 евро -аванс - никъде не отразена, втора окончателна фактура 800 евро, но отразена в дневник за покупки само 800 евро, вместо 3800 евро? Как може да се коригира тази грешка сега? Благодаря Ви!

4 отговори


на 26 Апр. 2013
Трябва да извършите корекция съгласно чл. 126 ал. 3 т.1 като включите неотразения документ в дневника за периода, в който е открит пропуска
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 26 Апр. 2013
А санкции, може ли да има за този пропуск?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 26 Апр. 2013
Не намирам основание за санкция в този случай
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 13 Юни. 2013
Данъчният орган намира основание за санкция в размер на 5% от ДДС-то, което не сме декларирали в конкр. период. Поне така каза в тел. разговор, който проведохме. Какво мисилите?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679