Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Депозит по договор за наем

Моля да ми помогнете! Наематели внесоха н касата на предприятието депозит по договор за наем , за който аз издадох фактура и го осчетоводих като приход - 411/709 и 501/411. Една година по-късно им връщам депозита с кредитно известие и осчетоводяване - 691/492 и 492/501. Правилна ли е операцията? Предварително благодаря!!!
Добавена в   Счетоводство

3 отговори


на 30 Май. 2012
Привет!
Не посочваш какво стои зад посочените сметки в твоя индивидуален сметкоплан.

Депозитът не е приход и не е следвало да се отчита като такъв.
За мен отчитането му като такъв е грешка, която следва да се изправи по реда на счетоводните грешки, а не да се третира като извънреден разход.

Погледни добре стандарта за приходи, който прилагаш и си допълни счетоводната политика, с критериите за признаването на приходи.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 30 Май. 2012
691 - отписани вземания , 492 - разчети за гаранции.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 31 Май. 2012
При това положение според мен е следвало да осчетоводите

Дт 501/Кт 492- с получения депозит от наемателите

и съотвенто

Дт 492/Кт 501- когато им връщате депозита
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679