Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

разплащане на фирма работеща на ишлеме

Чуждестранна фирма А сключва договор за изработването на дрехи на ишлеме за срок от три месеца в размер на 800 000 $, като изпраща необходимите материали. Българската фирма Б се подготвя и заделя необходимият финансов ресурс. Материалите пристигат след един месец и започва изработването на поръчката. Осъществете операцията по разплащането. Благодаря ви много.


4 отговори


на 10 Юни. 2016
Здравейте, ако Ви интересуват счетоводните записваяния за разплащането с чуждестранната фирма, предвид на зададеия въпрос, те могат да бъдат следните:
1. За фактуриране на услугата по ишлемето
Д-т сметка 411 Клиенти
Кредит сметка 703 Приходи от продажба на услуги 800 000$ х централен курс на БНБ за датата на фактурата
2.При получаване на плащането по банков път
Д-т сметка 504 Разплащателна сметка във валута 800 000$ х централен курс на БНБ за датата на плащането
Кредит сметка Клиенти 800 000 $ х курс на възникване на вземането (централния курс на бНБ за датат на фактурирането)

Възникналата валутна разлика ще намери отражение по дебита на сметка 624 Разходи по валутни операции или 724 Приходи от валутни операции
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 22 Юни. 2016
Здравейте ,

Получените стоки за ишлеме няма ли да се заприходят - балансово или като условни активи ?

Поздрави :

Хюсеин Шикриев


Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 23 Юни. 2016
Здравейте, по задбалансови сметки ще се заприходят получените материали за изработването на стоките на ишлеме
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 24 Юни. 2016
Благодаря Ви много.

Успешен дин!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679