Имам ЕООД регистрирано по ДДС по чл. 100, където собственикът от 01,02 ще сключи договор с гръцка компания рег. по ДДС за консултантски услуги на територията на България и Северан Македония. Гръцката компания предоставя служебен автомобил, който ще се ползва за дейността. Въпросът ми е, услугите, които ще фактурирам са с нулева ставка, но всички разходи за автомобила отново трябва да фактурирам на гръцката компания с нулева ставка, фактурите, обаче които вземам за гориво, ремонт, резервни части тях как ги осчетоводявам без ДДС ли, за да не влизам в изкуствено възстановяване на ДДС. При префактурирането на тези разходи към гърците вземам само разхода ли без ДДС?. Същия въпрос имам и при нужда от нощувки, тъй като в договора към гърците те ще поемат всички разходи, когато им се префактурират. Т.е плащаме разходите по подръжка на автомобила и нощувките през ЕООД, осчетоводяваме само разхода без ДДС и после префактурираме разхода пак без ДДС-то ли или цялата сума? .










