Здравейте, ние сме регистр. по ДДС ЮЛ. Получаваме фактура от фирма в Чехия/рег по ДДС/ за извършена на нас услуга в Македония. Аз трябва да си самоначисля спротокол по чл 117 ддс, и в двата дневника ли,съответно реално да не внасяме нищо/ получената доставка, също е свързана с облагаеми наши услуги по ДДС?
Добавена в