Здравейте!
Имам следния казус: Служител на фирмата ни участвува в конференция в Чехия, за което получаваме фактура от фирмата организатор, но с начислено в нея ДДС от 21%. Според нас това не е правилно. Ние също сме регистрирани по ДДС. Как трябва да се постъпи в случая при осчетоводяването на фактурата в дневника на покупките. Моля ви за отговор.
Имам следния казус: Служител на фирмата ни участвува в конференция в Чехия, за което получаваме фактура от фирмата организатор, но с начислено в нея ДДС от 21%. Според нас това не е правилно. Ние също сме регистрирани по ДДС. Как трябва да се постъпи в случая при осчетоводяването на фактурата в дневника на покупките. Моля ви за отговор.
Добавена в