Здравейте, при осчетоводяване на фактура за приход от услуги, издадена юли 2012 г. на фирма регистрирана по ДДС в ЕС не сме забелязали, че фактурата е издадена в евро и е осчетоводена в лева. Съответно в дневниците по ДДС и във VIES-декларацията отчетените суми са по - малки. Грешката е установена и коригирана за целите на ЗКПО през текущата година. Какъв е вашият съвет от гледна точка на ЗДДС.
Добавена в
7 отговори
експерт Eli Marova
отговори на въпрос
на 05 Март. 2013
Съгласно чл.115 ал.10 от ППЗДДС корекции на грешки във VIES декларацията се извършват по реда на чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от закона. В случая когато грешката не касае неотразени документи, а невярно отразена сума не може да се приложи чл.126 ал.3 т.2 затова следва да се извършат необходимите корекции в данъчния период, в който е установена грешката, като се включи неправилно отразения документ със знак “–“ и едновременно с това се отрази този документ с коректните данни във VIES декларацията за този данъчен период
потребител ЦВЕТАНА ПОПОВА
отговорина потребителя Eli Marova
на 05 Март. 2013
Здравейте, благодаря Ви за бързия и изчерпателният отговор. Бихте ли посочели какви са санкциите за допуснатата грешка?
експерт Eli Marova
отговорина потребителя ЦВЕТАНА ПОПОВА
на 06 Март. 2013
Няма предвидена санкция за допуснатата грешка. Би имало такава ако информацията на магнитния носител е различна от посочената в отчетните регистри, но в случая не е така.
потребител ЦВЕТАНА ПОПОВА
отговорина потребителя Eli Marova
на 06 Март. 2013
Здравейте, а трябва ли да направим корекция на дневниците и декларацията по ДДС за месец юли 2012 г. и да уведомим НАП, за да ни разрешат тази корекция или е достатъчна само корекция във Vies.
експерт Eli Marova
отговорина потребителя ЦВЕТАНА ПОПОВА
на 06 Март. 2013
Не се уведомява НАП. При корекции на VIES се прилага само точка 1 от ал.3 на чл.126. Уведомяването и коригирането на изтекъл период се прави по точка 2 от същата алинея.
потребител Kamelia Kirilova
отговорина потребителя Eli Marova
на 06 Март. 2013
Здравейте,
аз имам почти същия казус. Сумата вв фактурата не е точна. Ако покажа с "-" начислената през 01.2013 фактура, как бих могла да я кача правилно като тя е с дата януари? Трябва ли да издам нова фактура през февруари? Бих я анулирала, но просто контрагента е в друга държава и комуникацията е затруднена. Трудно би било това с връщането на оригинала и протокола. Чудя се как да постъпя...
аз имам почти същия казус. Сумата вв фактурата не е точна. Ако покажа с "-" начислената през 01.2013 фактура, как бих могла да я кача правилно като тя е с дата януари? Трябва ли да издам нова фактура през февруари? Бих я анулирала, но просто контрагента е в друга държава и комуникацията е затруднена. Трудно би било това с връщането на оригинала и протокола. Чудя се как да постъпя...
експерт Eli Marova
отговорина потребителя Kamelia Kirilova
на 06 Март. 2013
Г-жо Ангелова, темата, в която задавате въпроса си касае корекция на VIES. От питането Ви не става ясно кое налага корекцията, VIES ли визирате или по принцип отразяването в регистрите. Може би ще е по-добре да зададете отделно въпроса си като уточните причината за корекцията или анулирането.