Здравейте,
предстои ми регистрация по режима на касова отчетност на ДДС. Съответно трябва да декларираме облагаемия оборот на дружеството за последните 12 месеца. Дружеството извършва услуги и заедно с тях фактурира на клиентите си направени разноски във връзка с извършените услуги. Част от разноските са например държавни такси и документите са на името на клиентите и тези суми не участват при формиране на данъчната основа съгл. чл. 26 ал. 5 от ЗДДС. Други разноски обаче се облагат с ДДС (не разполагаме с документ на името на клиента- банкови такси, командировки и др.)
Въпроса ми е свързан с това участват ли тези суми в облагаемия оборот и ако да, кои от тях?
И още един въпрос: трябва ли да включа в облагаемия оборот приходи, които съм начислила с оглед принципа на текущо начисляване в края на м. 12 2013, а фактурите са издадени в началото на м. 01 2014 година?
Предварително благодаря за помощта!
предстои ми регистрация по режима на касова отчетност на ДДС. Съответно трябва да декларираме облагаемия оборот на дружеството за последните 12 месеца. Дружеството извършва услуги и заедно с тях фактурира на клиентите си направени разноски във връзка с извършените услуги. Част от разноските са например държавни такси и документите са на името на клиентите и тези суми не участват при формиране на данъчната основа съгл. чл. 26 ал. 5 от ЗДДС. Други разноски обаче се облагат с ДДС (не разполагаме с документ на името на клиента- банкови такси, командировки и др.)
Въпроса ми е свързан с това участват ли тези суми в облагаемия оборот и ако да, кои от тях?
И още един въпрос: трябва ли да включа в облагаемия оборот приходи, които съм начислила с оглед принципа на текущо начисляване в края на м. 12 2013, а фактурите са издадени в началото на м. 01 2014 година?
Предварително благодаря за помощта!
Добавена в