Здравейте,
Открих си грешка в подадена справка-декларация за месец Ноември. В дневника-покупки и дневника-продажби е включен протокол за ВОП, който е съставен с грешен контрагент. Размерът на дължимия данък в следствие на тази грешка не се променя. Тъй като все още не е изтекъл срокът за подаване на декларациите по ДДС, как следва да процедирам? Ако подам нова такава съгл. чл. 126, ал. 2 от ЗДДС, някъде посочва ли се, че това е коригираща декларация?
Открих си грешка в подадена справка-декларация за месец Ноември. В дневника-покупки и дневника-продажби е включен протокол за ВОП, който е съставен с грешен контрагент. Размерът на дължимия данък в следствие на тази грешка не се променя. Тъй като все още не е изтекъл срокът за подаване на декларациите по ДДС, как следва да процедирам? Ако подам нова такава съгл. чл. 126, ал. 2 от ЗДДС, някъде посочва ли се, че това е коригираща декларация?
Добавена в
2 отговори
експерт Eli Marova
отговори на въпрос
на 13 Дек. 2013
Не се посочва никъде, че е коригираща. Когато се подаде в срока за подаване на декларацията, всяка нова подадена замества старата. Срокът за СД за ноември е до 14-ти Декември /събота/.
потребител Evgeniya Ilieva
отговорина потребителя Eli Marova
на 14 Дек. 2013
Благодаря!