Здравейте, пропуснал съм за минали месеци да подам Vies декларация. Мисля да коригирам пропуска по реда на чл,126, но технически как стават нещата. Отново вкарвам фактурите в дневник продажби в Септември и още веднъж пак в септември със знак минус ли. След което обвързвам Vies с дневника? Електронната система на НАП дали ще го приеме???/ фискът не е ощетен, т.е ддс-то е с нулева ставка?
Добавена в
4 отговори
експерт Eli Marova
отговори на въпрос
на 03 Окт. 2012
Съгласно чл. 115, ал. 10 от ППЗДДС корекции на грешки във VIES декларацията се извършват само по реда на чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от закона.
Когато грешката касае неотразени документи следва да се извършат необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включване на неотразения документ в съответния отчетен регистър за данъчния период на установяване на грешката.
Когато грешката касае неправилно отразени документи, корекцията става като се включи неправилно отразения документ със знак “–“ и едновременно с това се отрази този документ с коректните данни във VIES декларацията за този данъчен период
При Вашия случай подозирам, че сте отразили фактурите за продажби правилно, но не сте генерирали файл за ВИЕС. При тази корекция, която искате да направите във ВИЕС ще влязат нули /+ и -/, а целта е друга. Боя се, че трябва да излъжете софтуера за да може хем да подадете ВИЕС декларация, хем да не натрупвате двойни обороти в Справка декларацията
Когато грешката касае неотразени документи следва да се извършат необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включване на неотразения документ в съответния отчетен регистър за данъчния период на установяване на грешката.
Когато грешката касае неправилно отразени документи, корекцията става като се включи неправилно отразения документ със знак “–“ и едновременно с това се отрази този документ с коректните данни във VIES декларацията за този данъчен период
При Вашия случай подозирам, че сте отразили фактурите за продажби правилно, но не сте генерирали файл за ВИЕС. При тази корекция, която искате да направите във ВИЕС ще влязат нули /+ и -/, а целта е друга. Боя се, че трябва да излъжете софтуера за да може хем да подадете ВИЕС декларация, хем да не натрупвате двойни обороти в Справка декларацията
потребител Stanislav Petrova
отговорина потребителя Eli Marova
на 03 Окт. 2012
Тоест, не става ли само ВИЕС да се подаде?
експерт Eli Marova
отговорина потребителя Stanislav Petrova
на 03 Окт. 2012
Обикновено ВИЕС се конфигурира от дневник продажби. Опитайте да я конфигурирате и я разгледайте. Платформата на НАП няма да Ви позволи да подадете декларация за стар период, затова ВИЕС трябва да бъде за текущия период както и СД. Вкарвайки + и - сумите се нулират и така ще влязат и във ВИЕС, но ако софтуерът Ви позволи да влязат ненулеви суми във ВИЕС, значи всичко е ок
потребител Stanislav Petrova
отговорина потребителя Eli Marova
на 03 Окт. 2012
Така го направих и при проверка за подаване ми написа, че декл.е коректна