Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСОтраслово счетоводствоСчетоводство

Осчетоводяване на мито

Здравейте,
В митническа декларация има начислено мито ,което влиза в стойността на стоките и е включено в данъчната основа за начисляване на ДДС.
Отделно има начислено отново мито на същата стойност .
Излиза ,че митото е начислено двойно и платено двойно
Веднъж млиза в стойността на стоките , а второто начисление в 606 ска ли трябва да се осчетоводи и признава ли се за разход?
Предварително благодаря!
Соня

3 отговори


на 21 Дек. 2016
Здравейте,
Бихте ли описали малко по- подробно казуса?
Благодаря!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 21 Дек. 2016
Стокитеса на стойност 1140.27 лв. ,транспорта 129.37 лв , мито 8.70 -общо 1278.34 ,
ДДС е 255.67 лв. Счетоводната операция е Дт 304 -1278.34 лв ,4531 -255.67 / Кт-401 -1534.01 лв
Отделно има платежно и начисление на мито 8.70 лв - каква сч.операция трябва да се вземе за това плащане ?
Поздрави
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 21 Дек. 2016
По моето скромно мнение и от това, което сте предоставили като информация смятам, че първичен документ е фактурата /INVOICE/ и осчетоводяването трябва да стане на база данните в нея, плюс митните сборове. Във Вашия случай митото = 8,70+8,70= 17,40 и тази сума трябва да отнесете по Разчети с митници- сметка 457. Това, което пише в митническата декларация е дело и отговорност на митническите служители. Ваше задължение е само да го отразите коректно в дневниците по ДДС.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679